廣州市統(tǒng)計(jì)局關(guān)于審計(jì)整改的公告
2019年3月15日至3月20日,廣州市審計(jì)局對(duì)我局2018年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),我單位于2019年6月17日收到廣州市審計(jì)局送達(dá)的《審計(jì)報(bào)告》(穗審管報(bào)〔2019〕34號(hào))。審計(jì)組對(duì)我局進(jìn)行了客觀公正的評(píng)價(jià),指出了存在的問題,并提出了審計(jì)意見和建議。我單位對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真的分析,并采取相關(guān)措施進(jìn)行了整改。現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下:
一、已整改的審計(jì)問題
未按項(xiàng)目進(jìn)度和合同約定付款。
二、整改情況
(一)高度重視審計(jì),明確要求
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視《審計(jì)報(bào)告》提出的問題,要求責(zé)任部門加強(qiáng)學(xué)習(xí),采取積極有效措施,落實(shí)整改責(zé)任,對(duì)照存在問題,深刻剖析,切實(shí)糾正審計(jì)查出的問題。同時(shí),要求局辦公室及相關(guān)部門加強(qiáng)長(zhǎng)效管理機(jī)制建設(shè),不斷完善制度、強(qiáng)化措施,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,杜絕類似問題再度發(fā)生。
(二)認(rèn)真剖析原因,落實(shí)整改
我局針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的“廣州市第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)2018年有2筆支出未按項(xiàng)目進(jìn)度和合同約定付款,共17.05萬(wàn)元”問題進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致剖析,查找問題節(jié)點(diǎn)和原因,強(qiáng)化分級(jí)審批環(huán)節(jié),進(jìn)一步明確內(nèi)控責(zé)任,自下而上規(guī)范流程,要求各級(jí)審核人員,從嚴(yán)從細(xì)把關(guān),切實(shí)落實(shí)整改到位。
(三)加強(qiáng)內(nèi)控管理,規(guī)范履約
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí)。我局組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)條例和專業(yè)知識(shí),強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),保證資金使用的安全、有效。我局將進(jìn)一步加強(qiáng)合同管理,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,注重強(qiáng)化合同管理意識(shí),認(rèn)真研究、理解合同條款,增強(qiáng)合同履約過程控制意識(shí),
2.強(qiáng)化內(nèi)控,明確職責(zé)。我局將有針對(duì)性地進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,形成長(zhǎng)效管理機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制平臺(tái)系統(tǒng)二期建設(shè)。我局切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任,全盤考慮,盡量提高項(xiàng)目預(yù)算測(cè)定的準(zhǔn)確度和提高財(cái)政支出的均衡性和時(shí)效性。
3.規(guī)范流程,防范風(fēng)險(xiǎn)。我局將嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算、用款計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度、有關(guān)合同和規(guī)定辦理資金支付,確保滿足合同支付條件下方可支付資金,防范合同風(fēng)險(xiǎn)和減少糾紛,保障國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)政資金的安全。
特此公告
廣州市統(tǒng)計(jì)局
2019年12月30日